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Q

實際工作中,我們拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票后,由于一月份做抵扣勾選錯誤,現(xiàn)在3月去做出口退稅申請,需要進行紅沖重新開票,原紙質的發(fā)票是否需要歸還銷售方?

2024-03-11 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-11 16:49

你好,你做的是抵扣,勾選你開紅字信息表就行,發(fā)票不用退回。

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快賬用戶8349 追問 2024-03-11 17:01

我們是出口貿易的公司,由于工作失誤,本應該開免稅的銷項發(fā)票開成了13%稅率的銷項發(fā)票。并且把購入設備的進項稅發(fā)票也抵扣了,2月還做了增值稅申報和繳納。3月無奈之下現(xiàn)在把銷項和進項的發(fā)票全部沖紅,重新再開,我們開免稅發(fā)票,再用新的進項稅發(fā)票去申請出口退稅,老師,請問一下這樣操作正確嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-11 17:02

是的,對的,正確的就是這么。

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你好,你做的是抵扣,勾選你開紅字信息表就行,發(fā)票不用退回。
2024-03-11
不需要的不用退回。
2024-03-11
是的,同學,需要開紅字信息表,紅沖發(fā)票。
2023-09-06
你好,同學,你開了紅字的那份表,等審核通過后,讓對方給你們重開發(fā)票就可以了。
2021-01-19
你好,需要的銷售方、購買方都需要留存好了。
2022-07-18
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