不需要的不用退回。

老師,您好 我想問下跨月的增值稅專用發(fā)票已抵扣,由于信息錯(cuò)誤需要沖紅重開。 那么處理起來,購買方與銷售方分別需要怎么處理沖紅及報(bào)稅呢,購買方報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否需要去稅務(wù)局,還是怎么申報(bào)呢。 請老師給我給我一個(gè)詳細(xì)的解答,謝謝
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網(wǎng)手工操作?
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
該問題麻煩專業(yè)老師回答,不要新手。開具的紅字發(fā)票,對方已抵扣,我們屬于銷售方,做紅沖的時(shí)候,由于操作失誤,把銷售方選成了購貨方,后來又改成銷售方又紅沖了一次,造成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)需要怎么處理?
您好,老師。我想問一下,我們上個(gè)月收到一張電子專票,這張專票我們還沒勾選認(rèn)證,由于某些原因今天銷售方給我們開了一張紅字發(fā)票,把上個(gè)月開的那張電子專票沖銷了,然后又重新開了一張藍(lán)字專票。那么我們還需要作什么處理嗎?
老師,我們有4個(gè)員工,做幾年了,這個(gè)月離職,社保也交到10月底,11月她們又上了一個(gè)月班,我按工資薪金申報(bào)可以嗎?就是沒有交社保了,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,開了外經(jīng)證,但是建筑發(fā)生地沒有核個(gè)稅,我就沒有申報(bào)個(gè)稅,有沒有問題呢?
老師:單獨(dú)給一項(xiàng)目做賬,這項(xiàng)目審計(jì)要,那我想問的這項(xiàng)目的財(cái)報(bào)中的利潤表用填數(shù)嗎?因?yàn)闆]有開票還沒有確認(rèn)收入
購買方支付貨款給總公司 ,分公司開票給購買方可以嗎?
老師好,我單位購進(jìn)一批文具店,供貨商嫌發(fā)票明細(xì)太多,不給全開,只按一部分的開,總金額和合同能對上,就是明細(xì)對不上,這有什么風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)票開出來沒收到錢需要擺在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一項(xiàng)
老師,別人欠我們的錢一直付不了,說他們公司沒錢,發(fā)票開了這樣長期掛賬到最后有影響嗎
當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,工資不需要計(jì)提嗎
建筑勞務(wù)稅率是多少呢
公司是母女兩人持股,后來女兒想把股權(quán)轉(zhuǎn)移給母親,改成母親一人持股,這種情況可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?稅務(wù)局會(huì)同意嗎


哦?不需要退回?
你好,是的,對的,不用退回呀。