對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司是一般納稅人企業(yè),蔣租入的廠房其中一半轉(zhuǎn)租出去,且開(kāi)了增值稅專用發(fā)票。在申報(bào)增值稅時(shí),表中需要把這部分租金收入分開(kāi)填寫(xiě)在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開(kāi)申報(bào),直接填寫(xiě)在第3行(9%說(shuō)率的貨物及加工修理修配勞務(wù))第1、2列中。
老師你好,公司出售汽車(chē),開(kāi)給對(duì)方的是普通發(fā)票,做賬通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目,申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)把這個(gè)開(kāi)票數(shù)報(bào)了,主表的銷售額也包含出售汽車(chē)開(kāi)的發(fā)票,我想問(wèn)一下,賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對(duì)嗎
老師公司汽車(chē)賣(mài)掉不開(kāi)票報(bào)稅時(shí)作無(wú)票銷售2萬(wàn)元,這個(gè)銷項(xiàng)明細(xì)表里應(yīng)填簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅6%還是填在13%的貨物及勞務(wù)里(我是一般納稅人)收款時(shí)憑證是這樣做的,借:銀行存款2萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88(按13%計(jì)算的)
你好老師。我公司一般納稅人2月份賣(mài)了一臺(tái)公司的固定資產(chǎn)車(chē),給對(duì)方個(gè)人,但對(duì)方不需要我們開(kāi)票,2月份的賬上我這這樣記的。如下圖,我2月份報(bào)稅時(shí)是不是在增值稅附表一中的未開(kāi)具發(fā)票,13%稅率的貨物及加工修理修配功務(wù)那一行中在未開(kāi)具發(fā)票那填上銷售額?
公司處置二手車(chē)給個(gè)人,未開(kāi)具發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填入未開(kāi)具發(fā)票一覽,但是我有個(gè)問(wèn)題,就是,做賬的時(shí)候,這筆收入計(jì)入的是固定資產(chǎn)清理。那相當(dāng)于就是,財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入數(shù)據(jù)和增值稅報(bào)表中的銷售額就不一樣了,這樣對(duì)不對(duì)呢??
老師您好,公司在廈門(mén),請(qǐng)問(wèn)年獎(jiǎng)金,離職/工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)補(bǔ)償金多少不扣個(gè)稅,扣個(gè)稅的階梯是怎么樣的
涉及到車(chē)船稅,怎么做賬???車(chē)船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費(fèi)”科目過(guò)度一下
老師,增值稅加計(jì)抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,公司剛開(kāi)始一直由大股東墊付,然后這個(gè)月大股東打進(jìn)來(lái)21萬(wàn),二股東打進(jìn)來(lái)151000,大股東上個(gè)月末墊付多少自己是22萬(wàn),現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進(jìn)來(lái)多少投資款。可是這次的21萬(wàn)里面支出了一些款,這個(gè)支出我計(jì)入了,但是沒(méi)用完,還有余額。這個(gè)余額要不要計(jì)入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬(wàn)也算,21萬(wàn)里面支出的也算,那不就重復(fù)計(jì)入了嗎。現(xiàn)在不知道該咋整了
公司開(kāi)發(fā)票要在哪個(gè)軟件開(kāi),老師可以告訴我開(kāi)票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎,
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線么
沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì) 做過(guò)出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
支付辦公室門(mén)計(jì)入什么科目?