同學(xué),你好 不需要做

老師 請問,電子稅務(wù)局有一個提示,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險提示(跟票管),發(fā)票是去年開的,去年已經(jīng)勾選抵扣了。應(yīng)該怎么處理?圖1所示 點發(fā)票錄入明細那里,如圖2所示 點沒有問題和已扣除,如圖3所示
老師,我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內(nèi)反饋。這個是我們兩年前取得的發(fā)票,已認證。這個是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問題了才會發(fā)來?
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示,藍字發(fā)票是對方已經(jīng)作廢,我們沒有抵扣進項稅,是否要做不抵扣勾選認證,謝謝
請問老師,這是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險提示,我們這邊藍字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當(dāng)時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認該怎么填寫,謝謝
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
對方開的負數(shù)發(fā)票,我們需要處理嗎
同學(xué),你好 你之前藍字發(fā)票入賬了嗎?
沒有 入賬
同學(xué),你好 那不需要任何操作,發(fā)票退回就行
我們也沒有收到對方開的發(fā)票,只不過稅務(wù)系統(tǒng)里有
同學(xué),你好 那就不用管
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利