同學您好! 小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè)增值稅的繳納并非僅基于開發(fā)票金額。通常情況下,是按照實際銷售額和規(guī)定的稅率計算增值稅。但需注意,若有未開票收入,也應納入計稅基礎。
老師,餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人,開出去的餐費是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入-餐費 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 嗎?
請問老師:2021年餐飲服務行業(yè)還有免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?小規(guī)模納稅人開具餐飲服務的普通發(fā)票是按免稅開具還是1%的征收率開具?我這里是廣西的
餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人可以開免稅增值稅發(fā)票嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人開發(fā)票,稅額計入應交稅費-應交增值稅,還用計提稅金嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人,餐飲行業(yè),如何正規(guī)的少交稅呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整