你好,專款專用的不征稅收入?yún)R算清繳填寫 105060這個(gè)表格。
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)22年收到的購(gòu)買農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,在22年沒(méi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,在23年才轉(zhuǎn),要補(bǔ)交企業(yè)所得額,在稅務(wù)上要怎么處理呢?是去稅局大廳更正22年所得稅匯算申報(bào)表嗎
我們是農(nóng)業(yè)服務(wù)的,就是幫農(nóng)戶殺蟲(chóng),施肥等等服務(wù)。 1、我們購(gòu)買了農(nóng)機(jī)械,政府會(huì)給機(jī)械補(bǔ)貼怎么做分錄? 2、我們?yōu)檗r(nóng)戶服務(wù),政府也會(huì)給服務(wù)補(bǔ)貼怎么做分錄? 3、我們的機(jī)械折舊到什么科目 4、這些補(bǔ)貼是否要征收企業(yè)所得稅? 5、我們也會(huì)有一些有償?shù)霓r(nóng)業(yè)服務(wù),這個(gè)免增值稅嗎?
我司購(gòu)買農(nóng)機(jī)械,無(wú)償為農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù),購(gòu)買機(jī)械會(huì)收到政府的機(jī)械補(bǔ)貼,進(jìn)行農(nóng)業(yè)服務(wù)會(huì)收到政府的服務(wù)補(bǔ)貼,這兩種需要申報(bào)增值稅收入和企業(yè)所得稅嗎?
1、購(gòu)買農(nóng)業(yè)機(jī)械,得到政府機(jī)械補(bǔ)貼,增值稅及企業(yè)所得稅符合免稅收入嗎? 2、為農(nóng)戶無(wú)償?shù)臋C(jī)械農(nóng)業(yè)服務(wù),政府按照面積給我們農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,增值稅及企業(yè)所得稅符合免稅收入嗎? 3、為農(nóng)戶有償?shù)臋C(jī)械農(nóng)業(yè)服務(wù),增值稅及企業(yè)所得稅符合免稅收入嗎? 我們的農(nóng)業(yè)服務(wù)就是利用農(nóng)業(yè)機(jī)械為農(nóng)戶殺蟲(chóng),施肥等等農(nóng)業(yè)服務(wù)。
我們農(nóng)村合作社,是提供給農(nóng)戶殺蟲(chóng),施肥等農(nóng)業(yè)服務(wù),我們有兩項(xiàng)補(bǔ)貼,一個(gè)是購(gòu)買農(nóng)業(yè)機(jī)械,政府給的機(jī)械補(bǔ)貼。一個(gè)是幫助農(nóng)戶殺蟲(chóng),施肥農(nóng)業(yè)服務(wù),政府給的農(nóng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。這兩個(gè)補(bǔ)貼都屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎?是否需要申報(bào)增值稅?
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無(wú)發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
收入總額包括哪些收入?
105060是廣告費(fèi)哦
你好看一下105040這個(gè)是。
我想問(wèn)對(duì)應(yīng)的折舊不能稅前扣除,如2023年機(jī)械補(bǔ)貼100萬(wàn),折舊5萬(wàn),2024年機(jī)械補(bǔ)貼0,折舊10萬(wàn),那2023年匯算清繳財(cái)政性資金填100萬(wàn),本年支出情況5萬(wàn),2024年匯算清繳財(cái)政資金填0,本年支出情況10萬(wàn),這樣填嗎?
現(xiàn)在做的是2023年的你2023年怎么填寫的?納稅調(diào)增了95嗎
2023年填了就是納稅調(diào)增5
你好,那你應(yīng)該填寫上年剩余資金95萬(wàn),本年支出10萬(wàn), 調(diào)增10萬(wàn)。
你說(shuō)的上年剩余資金應(yīng)該會(huì)自動(dòng)顯示的在結(jié)余金額吧?好像沒(méi)見(jiàn)有地方可以填上年剩余資金
對(duì)的 第12列有一個(gè)本年結(jié)余情況,這里面沒(méi)有余額嗎 如果沒(méi)有的話,你還有可能你部分全部按100做了吧 第四列你填寫的多少
我還沒(méi)填,就是不知道怎么填,所以提問(wèn)的?,F(xiàn)在您說(shuō)了,應(yīng)該懂了。就是有一個(gè)問(wèn)題,對(duì)應(yīng)的折舊不能扣除,折舊金額會(huì)比機(jī)械補(bǔ)貼金額大,這個(gè)怎么辦呢?就是說(shuō)機(jī)械補(bǔ)貼100萬(wàn),我的折舊金額可能到5百多萬(wàn),因?yàn)橘I一臺(tái)機(jī)械,比如200萬(wàn)的一臺(tái)機(jī)械,只補(bǔ)助30萬(wàn),所以我的折舊金額肯定比補(bǔ)助大。
折舊大于補(bǔ)貼,剩余的那一部分可以抵扣 折舊120 補(bǔ)貼100 20就可以稅前扣除 你那個(gè)170可以抵扣
意思就是折舊達(dá)到補(bǔ)貼一樣的金額后,就不用再調(diào)增了是嗎
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的