酒店是一般納稅人,不可以抵扣
公司是一般納稅人。專票普票的稅率是6%,上稅時普票可以和專票一樣。進行進項抵扣稅額嗎?
老師我們公司是一般納稅人人,開出去的服務費是按照6個點開的,是普票,這個可以抵扣嗎?
老師, 小規(guī)模納稅人給我們開的咨詢費發(fā)票,稅率是1%,專票,我們是一般納稅人,這個稅額可以抵扣進項抵扣嘛
老師,1:一般納稅人公司,吃飯開回的普票上寫的稅率6%,這個酒店是一般納稅人嗎?那我們可以抵扣6%的稅嗎? 2:發(fā)票上的稅額是12.23元,是不是我們報稅時能抵扣12.23元呢
老師,我遇到難題了,就是我們公司是一般納稅人,稅率是6%,我們有兩個選擇來節(jié)約稅,1是通過靈工平臺,公司花7%的服務費得到6%的專票,可以抵扣6%的銷項稅額,2是用普通發(fā)票全額抵扣企業(yè)所得稅,不能抵扣銷項稅額,比如1000的收入為例,這兩種方法哪個更節(jié)約稅呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
我們勞務公司是一般納稅人,股東請吃飯開回來的普票,我們勞務公司拿這張發(fā)票為什么不可以抵扣呢?
吃飯的發(fā)票全部不可以抵扣進項
不管你是什么公司,餐飲發(fā)票都不可以抵扣進項
1:以前老師講的忘了,還有什么發(fā)票不能抵扣進項呀 2:其他買的材料開的發(fā)票,發(fā)票上的稅額是多少就抵扣多少是嗎
材料發(fā)票專票是寫多少抵多少
購入產(chǎn)品給職工做福利的不可以抵扣,貸款服務發(fā)票不可抵扣
材料發(fā)票的普票可以抵扣多少呢
普票不可以抵扣的呢
1:材料普票為什么不能抵扣呢 2:那買村料時要先問經(jīng)銷商是不是一般納稅人開專票(抵13%稅),是嗎
是的,普票不可以抵,專票才可以
是一般納稅人才可以開專票抵13%個點是嗎
是的,一般納稅人才可以13%.小規(guī)模是1%或3%