同學(xué)你好 可以不認(rèn)證 等你有銷項(xiàng)的時(shí)候再勾選 待認(rèn)證的不用結(jié)轉(zhuǎn)
關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎,本月我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我入賬了 沒有發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證
老師新公司,目前這幾個(gè)月都沒有銷售,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,當(dāng)月要不要認(rèn)證?還是等什么時(shí)候有銷售了再認(rèn)證?
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末沒有需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
你好,請問采購收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅(沒有認(rèn)證)要進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?等要用時(shí)要怎么轉(zhuǎn)?
一般納稅人本月沒有銷項(xiàng)稅額,但是有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待認(rèn)證需要去進(jìn)行認(rèn)證嗎?還是等到有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候再去認(rèn)證你呢? 待認(rèn)證月末什么情況下需要在結(jié)轉(zhuǎn)呢
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
好的謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝