您好,收到錢掛預(yù)收,是3月確認(rèn)了收入還是年底確認(rèn)收入的,咱是12月開票的,12月確認(rèn)收入和開票就是一個期間了

老師,2022年初我掛了一筆應(yīng)付賬款,對方開了幾十萬的票,我們還沒給錢,到年底也沒說不用給,然后2023年1月,公司說這個錢不用給了,這個應(yīng)付賬款我是應(yīng)該在1月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
老師,我12月份開了發(fā)票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
老師,我們在12月底左右接了一個活動,收了預(yù)付款,也開了這部分的發(fā)票,但是要下個月才做,這個活動應(yīng)該是確認(rèn)在23年的活動還是24年的活動收入呢?
老師,23年12月的費(fèi)用,發(fā)票沒開來,23年我該怎么入賬,24年發(fā)票收到我又該怎么處理
我23年3月收到的錢,23年12月開的發(fā)票這個我應(yīng)該怎么入賬?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報(bào)個稅的ca跟報(bào)增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險(xiǎn)?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報(bào)成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報(bào)稅嗎,需要申報(bào)哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價(jià)不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進(jìn)價(jià))計(jì)算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當(dāng)期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價(jià),計(jì)算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實(shí)際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實(shí)際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表,他說要看費(fèi)用明細(xì),我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來嗎,還是做費(fèi)用分析表呀
員工旅游報(bào)銷的費(fèi)用并入工資申報(bào)個稅了,會計(jì)分錄做到管理費(fèi)用工資了影響嗎?


12月確認(rèn)收入,開票是12月開的
我應(yīng)該怎么做賬?
您好,借:預(yù)收? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅?
我收到的時候沒有銷項(xiàng)稅額
您好,這個分錄中是收到錢時的分錄呀 收到 借:銀行? ?貸:預(yù)收
我收到錢的時候不用做銷項(xiàng)稅額是吧,然后開的發(fā)票在做銷項(xiàng)是吧?
好的,謝謝老師
您好,不是哦,如果我們收到錢,貨也發(fā)了,是要交增值稅了,申報(bào)未開票收入(正),開票月,申報(bào)申報(bào)未開票收入(負(fù))和藍(lán)票
那我現(xiàn)在怎么辦?
您好,不要去管這個了,反正23年也沒有少交稅,
對吧,所以我還是,借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
摘要怎么寫?
您好,摘要:應(yīng)收某某公司的貨款,發(fā)票號987654321