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我23年3月收到的錢,23年12月開的發(fā)票這個我應(yīng)該怎么入賬。收到錢我掛的是預(yù)收,年底我都確認(rèn)收入了,然后我12月給他開的票應(yīng)該怎么做賬?

2024-03-08 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 11:47

您好,收到錢掛預(yù)收,是3月確認(rèn)了收入還是年底確認(rèn)收入的,咱是12月開票的,12月確認(rèn)收入和開票就是一個期間了

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:47

12月確認(rèn)收入,開票是12月開的

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:48

我應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 11:49

您好,借:預(yù)收? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅?

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:49

我收到的時候沒有銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-03-08 11:51

您好,這個分錄中是收到錢時的分錄呀 收到 借:銀行? ?貸:預(yù)收

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:51

我收到錢的時候不用做銷項(xiàng)稅額是吧,然后開的發(fā)票在做銷項(xiàng)是吧?

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-08 11:53

您好,不是哦,如果我們收到錢,貨也發(fā)了,是要交增值稅了,申報(bào)未開票收入(正),開票月,申報(bào)申報(bào)未開票收入(負(fù))和藍(lán)票

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:56

那我現(xiàn)在怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 11:56

您好,不要去管這個了,反正23年也沒有少交稅,

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:58

對吧,所以我還是,借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5723 追問 2024-03-08 11:58

摘要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 12:00

您好,摘要:應(yīng)收某某公司的貨款,發(fā)票號987654321

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您好,收到錢掛預(yù)收,是3月確認(rèn)了收入還是年底確認(rèn)收入的,咱是12月開票的,12月確認(rèn)收入和開票就是一個期間了
2024-03-08
3月做預(yù)收賬款,12月轉(zhuǎn)入收入做賬
2024-03-08
你好 23年的時候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目 24年的時候(先紅沖無票費(fèi)用,然后再根據(jù)發(fā)票入賬) 借:銀行存款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目
2024-03-02
提前開的下一年的發(fā)票,不需要做賬務(wù)處理。 從1月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行放款,然后按月分?jǐn)偂?/div>
2024-05-27
同學(xué)你好 你可以1月紅沖預(yù)提的然后按發(fā)票做分錄
2024-04-07
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