那不行。就是你賬務(wù)處理出來的財務(wù)報表要和稅務(wù)系統(tǒng)的財務(wù)報表一樣。

老師請問一下,利用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填制現(xiàn)金流量表的時候,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)一直用的是年初數(shù)和期末數(shù)之間的差額,而不是用的比如我填制8月份的現(xiàn)金流量表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)為什么不是用7月末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)與8月末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)之間的差額的?
現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計金額不一致,表上數(shù)據(jù)都是0,我們一直都是零申報
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
公司2021年度賬務(wù)在審計中 報今年一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)屬于21年期末數(shù)據(jù)是還是未審計的 .數(shù)據(jù)后面審計完21年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)會有變動.那這樣對第一季度這樣申報資產(chǎn)負(fù)債表是不會有影響吧
請問老師,審計后的資產(chǎn)負(fù)債表 的期末金額與我在稅務(wù)申報的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)期末金額不一致,但是利潤表是一樣的,對我們公司有什么影響嗎?
計提勞務(wù)費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學(xué)習(xí)的學(xué)費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
那我是不是2023年12月份的賬務(wù)要重新調(diào)整后再結(jié)賬,和審計的資產(chǎn)負(fù)債表一致才行,再更改稅務(wù)系統(tǒng)的財務(wù)報表就可以?還是我需要如何操作?
現(xiàn)在是我發(fā)現(xiàn)我們外請的審計最終的資產(chǎn)負(fù)債表期末金額與我賬務(wù)的不一致
你好,比如咱賬務(wù)處理調(diào)整了就按調(diào)整后的進行出報表。 然后按照這個進行稅務(wù)申報。
所以我可以將12月份的賬務(wù)重新結(jié)賬的意思,是嗎?
好對的,這樣處理是對的。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。