同學(xué)你好 之前收到藍(lán)字發(fā)票之后分錄怎么做的
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下對方開了張紅字增值稅普通發(fā)票但沒給我們給了我們一張重開后藍(lán)字普票這個(gè)該怎么入賬紅字發(fā)票向?qū)Ψ揭獙Ψ經(jīng)]給。 這個(gè)要怎么調(diào)上月入賬分錄借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 本月該怎么調(diào)好點(diǎn)紅票沒到手,只收到一張藍(lán)票
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。到了下個(gè)月,貨物發(fā)生退貨,收到對方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請問賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,跨月收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
收到對方跨年費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票紅沖,請問分錄怎么處理?小企業(yè)準(zhǔn)則一般納稅人。本月申報(bào)增值稅這個(gè)沒關(guān)聯(lián)的吧?
我們收到對方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票,請問分錄怎么處理?小企業(yè)準(zhǔn)則一般納稅人。本月申報(bào)增值稅這個(gè)沒關(guān)聯(lián)的吧?
我們收到對方跨年紅沖的進(jìn)項(xiàng) 費(fèi)用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人。申報(bào)增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
借:銷售費(fèi)用- 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸利潤分配未分配利潤
好,本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)票不需減出這邊負(fù)數(shù)吧
這個(gè)要減掉的哦 要轉(zhuǎn)出
填在增值稅14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
好,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝