你好! 1、23年計(jì)提或者暫估該項(xiàng)費(fèi)用了嗎? 2、是什么費(fèi)用?
付款是23年付的,發(fā)票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
付款是23年付的,發(fā)票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
付款是23年付的,發(fā)票是23年開具的,但是24年3月才收到的金額是50000普票,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄,麻煩老師說具體一些,我在24年應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
老師我是23年12月開的發(fā)票,然后對方24年才給我付款23年我應(yīng)該怎么做賬?摘要怎么寫呀?老師麻煩指導(dǎo)一下謝謝啦老師,
老師,23年真實(shí)發(fā)生的管理費(fèi)用,24年才拿到發(fā)票。開票日期是24年的,報(bào)銷單填寫的是24年日期,是否要在24年入賬,如果23年計(jì)提,24年支付,會計(jì)分錄怎么寫,發(fā)票和報(bào)銷單附在23年憑證里還是24年憑證里,多謝
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
23年只做了付款憑證,其他沒有做,是代理服務(wù)費(fèi)
你好! 借:以前年度損益調(diào)整-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 借:利潤分配-未分利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時候,這筆費(fèi)用連同賬本費(fèi)用,一起填列在相關(guān)欄目。