同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進項 貸應(yīng)收賬款 這樣 關(guān)稅也計入成本
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬,在會計科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來的錢做資產(chǎn)處理損益這個科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬,那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說有問題,怎么處理呀?
我問一下,這個我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報那里計入收入金額了,可是我做賬是計入固定資產(chǎn)清理,不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業(yè)收入嗎?如果填進去交這個所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,請問:我剛接手一家貨物運輸公司,之前公司賣了一批二手車但是沒有交增值稅,我查了過去老會計的固定資產(chǎn)折舊表格,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時固定資產(chǎn)入賬時沒有包含車輛購置稅,那么我給做固定資產(chǎn)清理、補交增值稅時,這樣有影響嗎?我該怎么做?我直接按不含稅價減去累計折舊做固定資產(chǎn)清理可以嗎?蟹蟹
請問,我司采用ddp模式進口一個固定資產(chǎn),關(guān)稅和增值稅是由我司交的。后期從賣方貨款里扣除。那計算固定資產(chǎn)入賬價值時,關(guān)稅還能計入成本嗎。這個業(yè)務(wù)一整套的賬是怎么做的
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當(dāng)期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應(yīng)該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關(guān)科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
郭老師,一季度的財務(wù)報表要更正,所得稅預(yù)繳申報表是不是也要更正,先更正財務(wù)報表,再更正所得稅申報表嗎
老師,個體工商戶每月銷售額達到多少才交稅?個體工商戶一般是查賬征收還是定額征收?
公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)私人嗎?
老師,公司是餐飲公司,提供食堂用餐服務(wù),我怎么核算單個人的成本比較準(zhǔn)確
以前年度勾選認證的一張加油費進項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
公司在安徽合肥現(xiàn)在去安徽界首市施工需要外觀證和預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅嗎
老師好小規(guī)模納稅人 收到對方開票收入50萬 沒有進項 需要繳納什么稅
老師,對方開具專票過來,我們先只支付一部分,因為有進項的存在,我怎么計算入賬先呢?
“在付款到期日后,符合付款條件的款項將納入每月21日至25日(遇法定節(jié)假日順延)的集中支付批次。我司于該期間通過標(biāo)準(zhǔn)化電子支付渠道統(tǒng)一發(fā)起付款,款項通常于當(dāng)日到賬。” 老師寫電子支付渠道穩(wěn)妥嗎
老師,公司里有些員工報銷車費出差用的,沒有發(fā)票,都是微信轉(zhuǎn)賬憑證,就是打私家車的,這個沒有發(fā)票能否入賬?
關(guān)稅是由賣方承擔(dān),還可以算作我們買方的成本?
那不能算了哦 你們自己承擔(dān)的才算