不可以的,自己增設一個就是了
老師,增值稅結轉,借應交稅金-轉出未交增值稅這個科目可以省略嗎?可以在做結轉的時候直接,借應稅-銷,貸應稅-進 應稅-未交增值稅這樣可以嗎?
月末結轉增值稅時,進銷差額可不可以不通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目結轉到應交稅費-未交增值稅,直接把進銷差額直接轉到到應交稅費-未交增值稅
老師,請問財務軟件中沒有轉出未交增值稅科目,可以不增加這個科目,直接結轉到未交增值稅可以嗎?
請問一下,1.我進項稅額銷項項稅額直接結轉到未教增值稅科目,中間不通過轉出未交增值稅科目,這樣做可以嗎 2.我交了增值稅,是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
老師沒有用到轉出未交增值稅這個科目可以嗎?直接用未交增值稅了。
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財務如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊資本也增加了股權沒有轉讓,現(xiàn)在轉讓股權要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊資本寫,可以零轉讓嗎
找不到第三個月的實操啊,在哪里?。坑疑辖鞘怯幸粋€實操點進去沒有這個1月2月的帳啊。
提供貨物,收取安裝費,能開建筑服務,安裝服務嗎
員工已離職,但仍給報了個稅,員工申訴了,這個去稅務局處理,應該怎么辦,需要注意什么呢
付給同一家公司的多比維修費和備品備件費可以記一個憑證嗎?
第三個月里面找不到實操,有沒有圖片?可以告知一下。
小規(guī)模的主營業(yè)務收入要不要計提應交稅金? 現(xiàn)在不是有1%的優(yōu)惠,那計提的時候是按3%還是按1%? 如果按3%,那優(yōu)惠的那2%會計分錄怎么做?
印花稅臺賬怎么做?稅務查賬要提供