你好,前半段理解是對的呢,如果第四季度使用政策,不是
老師,第三季度購入固定資產(chǎn),若享受一次性扣除,預(yù)繳表需要填寫嗎,還是預(yù)繳不用填,在匯算清繳時填寫就行
老師,你好 研發(fā)費(fèi)用有個社保折舊3年 第三季度產(chǎn)生 現(xiàn)在政策是可以一次性扣除 那么第四季度申報企業(yè)所得稅時 這個固定資產(chǎn)就要填進(jìn)去嗎 還是說等匯算清繳時再一次填寫,謝謝老師
如果第三季度不符合小微企業(yè)優(yōu)惠政策,第四季度又符合了。①那第四季度申報所得稅是否按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策?②年度匯算清繳怎么操作?
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除政策我們從22年一季度開始享受,然后現(xiàn)在匯算清繳,算出要退稅,覺得有點(diǎn)麻煩,可以不享受一次性扣除政策嗎,但是我季度預(yù)繳的報表又填了一次性扣除
固定資產(chǎn)一次性扣除在第三季度申報的,第四季度申報的時候是不是就不用再次扣除了,只填附表就行了,利潤總額還是接著第三季度累計計算的?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,我前面沒表達(dá)清楚,如果第二季度使用一次性扣除政策,是不是三和四季度所得稅表也得填一次性扣除數(shù)據(jù),如果在第四季度使用一次性扣除政策,那只要填第四季度企業(yè)所得稅表,和等匯算清繳時再填一次數(shù)據(jù)就行
是的呢,你這樣表述就是對的呢