您好,這個(gè)的話,是利潤(rùn)的話屬于累計(jì)的
2季度固定資產(chǎn)一次性扣除,并且預(yù)繳了所得稅,這個(gè)月在填報(bào)第四季度固定資產(chǎn)一次性申報(bào)明細(xì)表時(shí),才發(fā)現(xiàn)2季度的賬載金額填寫得比實(shí)際金額小,能不能在第四季度把2季度少寫得賬載金額填上,而不用更正2季度的預(yù)繳所得稅申報(bào)表
老師你好,利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫,是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒有扣錢,是不是利潤(rùn)表填寫的時(shí)候,第三季度的不能填寫進(jìn)去
老師,您好,科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,申報(bào)第三季度時(shí)填寫了,現(xiàn)在申報(bào)四季度的,對(duì)應(yīng)行次還是三季度的數(shù)據(jù),灰色的,無法修改,那四季度的加計(jì)扣除是要匯算清繳的時(shí)候才享受嗎
老師好,第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里填了500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除,表里反應(yīng)了納稅調(diào)減金額,現(xiàn)在第二季度填報(bào)時(shí),賬載折舊金額是不是應(yīng)該填兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù),下圖是一季度數(shù)據(jù)
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?