你好,股權(quán)轉(zhuǎn)移合同、印花稅 萬分之五,小規(guī)模、小型微利企業(yè)、個體戶減半
老師,變更股東需要交多少印花稅
股權(quán)變更,其中500萬變更為另一個人,需要繳納多少印花稅?
變更股東需要繳納印花稅嗎
老師有哪些需要交印花稅,稅率分別是多少?
變更股東需要繳納哪些印花稅。這些印花稅的稅率分別為多少?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
A給B轉(zhuǎn)讓100萬股權(quán),但是全部沒有實(shí)繳,只是變一下股東的名字,實(shí)際轉(zhuǎn)讓金額0元 這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅應(yīng)該怎么計算?
稅務(wù)局認(rèn)可你的零轉(zhuǎn)讓嗎?如果認(rèn)可的話,按轉(zhuǎn)讓金額的不需要交你這個。
如果轉(zhuǎn)讓金額是1萬是不是就按1萬計稅就是股權(quán)轉(zhuǎn)移合同印花稅10000*0.05%=5
對的對的,你沒有考慮減半政策
除此之外是不是還要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%個稅?也就是1000*20%=2000
是 單位有盈利嗎?如果有盈利的話,還需要加上一個未分配利潤的分紅。
那如果是實(shí)繳了100萬,實(shí)際轉(zhuǎn)讓105萬,是不既要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)移合同印花稅105*0.05%=525也要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅(105-100)*20%=1000的個人所得稅
個人所得稅。如果單位有盈利,還需要加上未分配利潤。