你好,你做在23年就要更正申報(bào)了在線

老師你好請(qǐng)問出納報(bào)銷了職工水電費(fèi)500有一部分300收不回來,公司承擔(dān),但是工資表里就做了職工水電費(fèi)扣款欄200,那300沒有在工資表里體現(xiàn),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問我們23年做完企業(yè)所得稅匯算清繳了,個(gè)稅有改動(dòng),去掉了一個(gè)人全年的工資,23年還處在虧損狀態(tài),調(diào)出來的這部分工資多出來的所得稅是算在22年,還是23年呢。22年沒有虧損,謝謝
老師你好請(qǐng)問我們23年還有許多工資沒有入賬,工資表才出來,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊
老師你好請(qǐng)問我們23年還有許多工資沒有入賬,工資表才出來,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧?jì)提的工資有二十萬到現(xiàn)在還沒有發(fā)放,現(xiàn)在我匯算清繳做了納稅調(diào)增,賬務(wù)上要怎么處理呢?
老師,銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、發(fā)票上單位是套,數(shù)量確實(shí)0.26477后面好長,是不是要讓對(duì)方重新開
我跟別人合同是簽訂在9月份,貨也是9月份送完的,但是我發(fā)票是11月份才開的,那我收入確認(rèn)在什么時(shí)候
你好,想學(xué)全盤賬,學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)行業(yè)
老師,2015年買了一輛面包車,一般納稅人,抵扣了增值稅,現(xiàn)在出售,稅率是多少呢?怎么申報(bào)
老師好 廠里做的那個(gè)廠區(qū)地面硬化和圍墻兩個(gè)項(xiàng)目可以作為固定資產(chǎn)構(gòu)造物直接入固定資產(chǎn)嗎 一個(gè)五萬 一個(gè)六萬
老師,餐飲類的發(fā)票開了專票了,但是不能抵扣增值稅,這樣的話這張發(fā)票還能用嗎?能用的話按照含稅金額入賬還是不含稅金額入賬呢?
老師你好,我想咨詢一下,就是我在單元格里用了,sumif函數(shù),然后我再加if的函數(shù)為什么提示錯(cuò)誤
老師個(gè)稅申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的法人沒有工資零申報(bào)可以嗎,可以不申報(bào)法人嗎
捐贈(zèng)貨物跟捐贈(zèng)服務(wù)增值稅方面有不同嗎,公益跟公共事業(yè)除外,幫忙分析一下
小規(guī)模公司電商刷單正常交增值稅,刷單退款怎么做賬?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?對(duì)應(yīng)法律條款是什么?


匯算清繳還沒申報(bào)
那23年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)交需要
需要什么啊老師應(yīng)該怎么處理
你先把賬務(wù)處理做好了然后更正就可以
賬務(wù)怎么處理,這是夸年了
你涉及損益的應(yīng)以前年度損益調(diào)整科目
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要用以前年度損益調(diào)整嗎
那直接用利潤分配未分配利潤
老師請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑墓べY發(fā)放扣除一個(gè)人離職的社保和缺勤部分,這個(gè)怎么做,做哪個(gè)科目
他在哪個(gè)部門就做到啥費(fèi)用,比如管理部門就是管理費(fèi)用
這個(gè)是跨年的,做可以直接做費(fèi)用嗎
金額不大,直接做費(fèi)用就可以
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候不影響吧,不要加這個(gè)數(shù)字或者減這個(gè)數(shù)字的吧
不影響的,數(shù)字很大就有影響了