當地預繳多了 預繳的可以抵減 所以遞減完之后不用交了
老師 打擾了 在異地開外管證預交增值稅 附加稅在當地城市維護建設是按5%預交的 但是我在本地申報預交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?應該在那個表填這個補交的稅
老師您好!我公司建筑企業(yè),甲供材項目。我應該在施工所在地預交3%的增值稅吧?在機構所以地只申報,不再交稅了。對吧?
老師好,應交稅費—應交增值稅—已交稅金和應交稅費—預繳稅金 有什么不一樣?建筑企業(yè)異地施工在當地預繳的增值稅是計入哪個科目?
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預繳了增值稅9萬,現在機構地匯總后應交增值稅是7萬,扣除預繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應該按7萬來計算,申報時再把預交的附加稅分別填到表五呢?
老師,簡易計稅異地預交時減去的分包款的應交增值稅,回機構所在地繳納?一般計稅,有進項稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補交增值稅對不?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
還是不懂?為啥預交多了
不是在當地發(fā)生的增值稅要交的嗎
外地有業(yè)務就要預繳的 在外地稅局預繳
那怎么知道是哪個地方的交多了?分支機構多
同學你好 都有預繳記錄呀
我的意思是在當地應該交的增值稅,怎么就算多交了?
同學你好 按開票金額預繳了 實際交的時候有抵扣的 不就多交了嗎
抵扣的是什么?進項嗎?是總公司的進項嗎?還是分支機構的
是銷項減去預繳的
沒有進項嗎?假設我們是分公司,和總公司不在一個市區(qū),是不是我們發(fā)生的銷項減去進項,在我們當地預交增值稅
同學你好 有進項抵扣的要減
預交的時候都減過了,為啥多交了?
同學你好 因為沒有減 預繳的時候不抵扣進項的 正式申報才抵扣
那像建筑業(yè)在當地預交的,是不是都沒抵進項
同學你好 當地不叫預繳 正式申報才交呢 異地才預繳
說錯了,是建筑業(yè)異地預交
是不是也不抵進項
同學你好 對的 異地預繳的不抵扣進項的
同學你好 如果預繳之前收到了成本票可以扣除成本之后預繳
增值稅老師,扣什么成本
增值稅異地預繳的扣除成本之后預繳哦 差額預繳的是扣除成本之后計算預繳的