您好,不需要補上,咨詢過稅務(wù)局老師
老師,我想問下,我在異地預(yù)交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因為是縣城建稅率是5%,我在報增值稅的時候扣除預(yù)交我還得繳納一部分增值稅,我這個表城建稅顯示是7%,我按哪個稅率交
老師,異地預(yù)交增值稅,附加稅是按5%繳納,在申報剩下需要繳納增值稅的時候城建稅稅率是7%,應(yīng)該怎么做,按哪個稅率算
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當?shù)爻鞘芯S護建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當?shù)爻鞘芯S護建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個表填這個補交的稅
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,24年銀行手續(xù)費發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請問,商貿(mào)公司,比如商家實際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實際我要達到稅負是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進項額的,加上利潤肯定也不夠稅負的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達到稅負
國內(nèi)購進材料,公司自己加工賣到國外,這個是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買進賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國內(nèi)購進材料賣到國外,國內(nèi)購進材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請問老師,材料入庫,假如3月5號入了40噸,3月10號又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價60萬賣給子公司,老師這種我開票有風險嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
我們掛靠的那個公司就讓我們把這個差額都補上 然后還多交一個0.1%的稅負率 不知道依照什么依據(jù)算的稅負率
您好,這個不太清楚了,可以要求對方提供依據(jù)
噢噢 知道了 老師 謝謝
您客氣,祝中秋快樂
老師中秋快樂