你好,按照你們當(dāng)?shù)氐陌俜种?的呢
老師,我想問下,我在異地預(yù)交稅款,繳納了增值稅和附加稅,因為是縣城建稅率是5%,我在報增值稅的時候扣除預(yù)交我還得繳納一部分增值稅,我這個表城建稅顯示是7%,我按哪個稅率交
老師,異地預(yù)交增值稅,附加稅是按5%繳納,在申報剩下需要繳納增值稅的時候城建稅稅率是7%,應(yīng)該怎么做,按哪個稅率算
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個表填這個補交的稅
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個點,預(yù)繳是7個點,在申報附加稅時預(yù)繳的多了,報表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個點下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個點
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認(rèn)收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師個體戶注銷符合什么條件才能注銷呀
國際海運業(yè)務(wù)是0稅,還是免稅?
小微企業(yè)6稅2費減免是指那6稅?
可是,這是縣里的項目,本來就得5%的稅率,你這樣兩邊交的稅率都不一樣了呀
是縣里面的項目,但是你們預(yù)交之后是要到公司所在地補交納你們公司所在地的稅率那部分稅額的
老師,我們這邊稅務(wù)局說讓按縣里的稅率算,推算出增值稅
哦哦,增值稅是一樣的呢,稅率,就附加稅不一樣
是,就城建稅不一樣,稅務(wù)局說讓按5%算出來倒推增值稅
直接城建稅的繳納的除以百分之5就是增值稅了