?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進項大于銷項,有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
老師,一般納稅人企業(yè),月底進項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
老師,一般納稅人,進大于銷的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?進大于銷的分錄怎么做,這增值稅是需要月末還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師
請問,一般納稅人,只有進項發(fā)票,沒有銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛?分錄怎么寫?有銷項、進項,上期留底的時候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么寫? 請舉個例子謝謝
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人 進貨有進項 有囤貨 進項比較多 賬務(wù)處理月底進項和銷項都轉(zhuǎn)到未交增值稅 但是進項肯定比銷項多 怎么做
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
公司購買的資產(chǎn),沒有發(fā)票,每月的折舊費是不是不能稅前扣除啊?
計提工資是計提實發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
不計入應(yīng)交稅費待抵扣稅費嗎?
勾選了直接計入進項稅
如果有待抵扣和大于銷項的進項怎么做賬
就是上面的分錄來做就可以 就是我給你的分錄
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝