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老師你好,關(guān)于月底轉(zhuǎn)出增值稅的問題,以前的會計都沒有做轉(zhuǎn)出都是直接繳納的,而且進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)這2個科目一直都有余額的,如果我現(xiàn)在要想調(diào)整我應(yīng)該怎么做呢

2024-03-05 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 10:35

您好,有余額是正常的,不需要調(diào)整

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快賬用戶5866 追問 2024-03-05 10:37

不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個分錄嗎

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快賬用戶5866 追問 2024-03-05 10:39

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:41

是的,不需要做這個分錄,需要是做轉(zhuǎn)出多交增值稅或轉(zhuǎn)出未交增值稅至應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5866 追問 2024-03-05 10:43

好的明白了

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:44

非常榮幸能夠給您支持

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您好,有余額是正常的,不需要調(diào)整
2024-03-05
你好,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目 轉(zhuǎn)出多交增值稅你看是什么業(yè)務(wù)的 應(yīng)交增值稅是二級科目的
2021-08-20
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)未結(jié)轉(zhuǎn)也不能說是錯誤的
2021-08-20
正常情況下科目余額情況 在沒有留抵稅額,且增值稅核算規(guī)范的情況下,“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “進(jìn)項(xiàng)稅額”“銷項(xiàng)稅額”“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 等專欄,在年末應(yīng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后這些專欄一般無余額?!斑M(jìn)項(xiàng)稅額” 專欄記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額;“銷項(xiàng)稅額” 專欄記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額;“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 專欄用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。年末時,應(yīng)將這些專欄的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,再將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” ,從而使這些專欄年末無余額。 當(dāng)前情況的處理方式 由于之前會計處理后這些科目有余額,且滿足 “銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 轉(zhuǎn)出未交增值稅” ,說明前期增值稅的計算本身是正確的,只是未做年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。你可以在年末進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅
2025-02-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
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