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老師 12月工資少計提的部分在一月補(bǔ)計提的分錄怎么做呀?

2024-03-05 10:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 10:09

你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶9486 追問 2024-03-05 10:19

謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:19

你好,不用客氣的了。

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你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
2024-03-05
你好,12月計提工資管理費用的工資少計提了,1月份補(bǔ)計提的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用?3600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資??3600
2021-03-13
你好,22年12月少計提工資,23年補(bǔ)計提分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸 :應(yīng)付職工薪酬—工資?
2023-02-13
您好,把原分錄紅沖,再做正確金額 的計提工資分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 是這么操作,但咱計提多少呀,這是利潤的減少,季度和年度申報有差異的話,系統(tǒng)會有風(fēng)險提示的
2025-02-19
同學(xué)您好,金額小可在當(dāng)期補(bǔ),大的通過以前年度損益調(diào)整借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)交款-公積金,交交稅費-個稅
2023-02-16
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