你好,你們要他們的紅字發(fā)票
老師你好 我上一任會(huì)計(jì)在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項(xiàng)。次月確定貨到不了,卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商,直接在財(cái)務(wù)軟件做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并申報(bào)了稅,前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開的紅字信息表補(bǔ)給他們,我想問的是,9月上一任會(huì)計(jì)已做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
一般納稅人銷售手機(jī),我們本月開出兩張紅字信息表,也同時(shí)收到兩張供應(yīng)商調(diào)價(jià),開的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號(hào),本月正數(shù)的型號(hào),還沒有認(rèn)認(rèn)證抵扣,有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號(hào),是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理,但是我們同時(shí)已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
客戶開了一張銷貨退回的紅字信息表,狀態(tài)購銷雙方已確認(rèn),但是我們?cè)陔娮佣悇?wù)局沒查到這張紅字信息,也沒有開出紅字發(fā)票?
供應(yīng)商去年已經(jīng)開了一張采購發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,今年產(chǎn)生一臺(tái)退貨,供應(yīng)商自己開了張紅字信息表和紅字發(fā)票,他們電子稅務(wù)局能查到,我們電子稅務(wù)局沒查到且申報(bào)增值稅也沒看到這筆轉(zhuǎn)出
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問:這道題無形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問:這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
已經(jīng)給我們紅字發(fā)票,但是我們電子稅務(wù)局查不到,已經(jīng)抵扣了,紅字信息表是銷售方開出還是采購方開出?
我們抵扣了當(dāng)時(shí)的發(fā)票?我們是購貨方?
是的,但是紅字信息表銷售方自己開出了
他們抵扣是是他們開具紅字信息單的
我們抵扣,你好像也沒弄清楚
我們是購貨方,抵扣了發(fā)票,我們開具紅字信息單