可以的,但是如果需要匯算扣除,必須提供依據(jù)
老師,收不回來(lái)的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了,可以所得稅前扣除嗎
你好,我想問(wèn)下我們幾年前的開(kāi)的發(fā)票,掛的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在這個(gè)確定收不回來(lái)了這筆錢(qián),可以直接做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
老師 應(yīng)收賬款明確收不回來(lái)了 可以做借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款嗎
我有一筆其他應(yīng)收款收不回來(lái)了,我可不可以直接做借:營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 貸:其他應(yīng)收款
老師:我去年有幾次應(yīng)收款收不回來(lái)了,我做營(yíng)業(yè)外支出調(diào)賬可以嗎?
老師,知道人民幣fob價(jià),知道匯率,如何求美元離岸價(jià),
老師實(shí)收資本申報(bào)印花稅怎么增加稅種,屬于什么稅目
一個(gè)憑證下面是,提現(xiàn)到銀行存款后面附一張銀行回單,這個(gè)一張銀行回單也必須粘貼在憑證粘存單上面嗎
老師,之前的固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有提完,隔了好幾個(gè)月忘提了,從這個(gè)月開(kāi)始可以繼續(xù)提嗎?
現(xiàn)金流量表作用是什么,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出都是錯(cuò)的,只要期末現(xiàn)金余額跟貨幣資金期末余額一致就可以報(bào)送申報(bào)嗎
當(dāng)申報(bào)出口退稅后,增值稅申報(bào)表如何填列。當(dāng)出口退稅額到賬后,增值稅申報(bào)表如何填列
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的是超市 購(gòu)買(mǎi)的水果蔬菜等貨物會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)稅申報(bào)工資收入4000,那本期免稅收入需要填寫(xiě)嗎
設(shè)備退貨,開(kāi)的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,對(duì)方紅沖,科目怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下獨(dú)資企業(yè)的老板的工資可以扣除的嘛?
匯算不扣除了。提供不了依據(jù)。都是押金因提前解約不退的,還有就是代付款的。
我在24年調(diào)整的,匯算清繳得在25年調(diào)增了吧?
那么,到時(shí)直接做納稅調(diào)增就行
老師:我做分錄借:以前年度損益調(diào)整~營(yíng)業(yè)外支出,然后今年匯算就做調(diào)增可以嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師:我去年9月份有一筆分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是其他應(yīng)付款,我做成收入了,我這月可以調(diào)回正確的分錄嗎?
而且也申報(bào)增值稅了
那么就要做賬調(diào)整增值稅的收入,在12月更正申報(bào)
更正申報(bào)去年12月的嗎?
我想紅沖9月份的那個(gè)憑證?不知行不行?就2000多元
是滴,更正12月的申報(bào),然后修改年度報(bào)表