你好 有收不回來的證明 自己留存資料可以
老師,收不回來的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了,可以所得稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問下應(yīng)收賬款收不回了,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?那可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,應(yīng)收賬款不用計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,收不回的款項(xiàng)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,我想知道 這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在所得稅前可以扣除嗎?
老師 請(qǐng)問 應(yīng)收款什么情況下收不回來可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出做費(fèi)用呢?可稅前扣除
老師好,公司應(yīng)收賬款收不回來了,轉(zhuǎn)記營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問是否可以在所得稅前扣除?謝謝!
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
如果沒有證明就不能所得稅前扣除嗎?
你好 是的 是的 是的