你好,可以抵扣欠繳的增值稅 附加稅的,不可以,附加稅的需要正常繳納。
老師 留抵抵欠上月未交增值稅,那上月增值稅附加稅還需要辦理抵欠嗎,還是抵欠了增值稅,附加稅自然就沒有了
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進項稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當時辦理抵減時,稅局要求把附加稅補交上,公司后來也交了,依據(jù)欠繳增值稅計算的附加稅到底用不用交呢?
老師:后期進項稅額可抵扣前期欠稅款中附加稅嗎?還是只能抵前期欠稅款中增值稅呢?
以前有附加稅欠稅,現(xiàn)在有增值稅留抵,不能抵以前的附加稅欠稅么?
以前期間增值稅沒有欠稅,但附加稅有欠,這個月有增值稅留抵,為什么還要交之前的附加稅?
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老師,請問公司被客戶罰款150萬元,在前面開票500多萬,次月開了紅字150萬,這紅字150萬是可以正常沖減銷售收入,抵減銷項,減少增值稅和所得稅的,對吧?
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