您好,這個和增值稅留底沒有關(guān)系了,不能相抵的
老師 我們這個月增值稅是欠稅 下個月要辦留抵抵欠 那附加稅怎么辦 可以抵欠嗎?有什么辦法不交
老師 留抵抵欠上月未交增值稅,那上月增值稅附加稅還需要辦理抵欠嗎,還是抵欠了增值稅,附加稅自然就沒有了
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進項稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當時辦理抵減時,稅局要求把附加稅補交上,公司后來也交了,依據(jù)欠繳增值稅計算的附加稅到底用不用交呢?
為什么上個月的留抵增值稅退了這個月有交增值稅卻沒顯示有附加稅呢
#提問#老師,這月交上月的增值稅,之前有留底退稅,為什么附加稅不交啊,附加稅不是跟著增值稅來的嗎?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
但我不理解這個邏輯關(guān)系
附加稅是前面欠的,是你沒有交的,增值稅留底是后面發(fā)生的,不能抵前面的
但如果按全年來看的話,我其實是附加稅不用交的
不是這樣抵扣的,稅務(wù)局不會給你按這樣算的
我知道,我是想知道這個邏輯,為什么不行
因為這個附加稅是你前面欠的,留底是后面發(fā)生的,不能用后面的來抵扣前面的
就是增值稅要看時間,不是看全年的合計是么
是的,就是這個意思,