比如2023年 去彌補的虧損是2022年2021年2020年2019年2018年這五年
老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補上年度虧損嗎?若不想彌補,或部分彌補,申報表上怎么填寫?謝謝!
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報表,調增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?應納稅所得額該如何計算?
老師,22年第四季度的企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動計算彌補虧損了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也能彌補22年的虧損嗎?
老師您好,我想問一下匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我今年盈利了,想彌補以前年度虧損應該怎么填呢
老師,您好,企業(yè)所得稅虧損彌補五年是如何計算的,能舉例說明一下嗎?
老師,公司想做股權變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉股權那個股權未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
在上市公司半年度財務報告披露時 資產(chǎn)負債表科目 未分配利潤的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務這邊說的不能退稅,視同內銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調整這個科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會員卡,會員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈品,請問收入和贈送時要怎么賬務處理?
公司的內賬,用老板的銀行卡給員工報銷,收付一些業(yè)務費用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個月被車間領用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個月已經(jīng)全部銷售出去了。這個月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個賬本月怎么做?
您好,老師,我想請教一下,現(xiàn)在我公司利潤較大,為降利潤(希望控制在300萬以內),近期購置一輛價值大概50、60萬的車,我能不能在當月就在會計處理上將車輛費用一次性計入費用?如果按照常規(guī)稅務上一次性計入當期成本費用,會計上按照4年折舊分攤成本那我是不是得預繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了
老師,比如我們18年虧損20萬、19年虧損15萬,20年 盈利10萬,21年 虧損15萬,22年虧損10萬,23年盈利20萬,怎么彌補?
你好,先彌補一八年虧損20。
不對 先彌補一八年虧損100,000,然后再彌補一九年虧損100,000