你好,在發(fā)績效的時候要把個稅代扣下來,比如個稅2 2月支付績效 借:應付職工薪酬18 貸:銀行18 3月申報個稅 借:應付職工薪酬2 貸:銀行2
老師你好請問一下,2月份計提發(fā)放工資:借:管理費用 100,貸:應付職工薪酬 100,借:應付職工薪酬:100,貸:應交稅費個人所得稅:20,貸銀行存款:80 3月申報個稅:借:應交稅費個人所得稅:40 貸:銀行存款40, 我要怎么調(diào)平
老師,我們公司每個月給高管發(fā)工資時扣10%作為績效考核,如果當年完不成經(jīng)濟指標就不給了,如果計提了10萬績效工資,借管理費用 貸應付職工薪酬。但是年底沒完成考核,只下發(fā)了8萬,剩下2萬的分錄做個相反的 借應付職工薪酬 貸管理費用,把計提的應付職工薪酬沖減了行不行?
老師你好,請問現(xiàn)在申報2月個稅需要繳納84元,我現(xiàn)在做2月份賬計提工資分錄這樣寫對嗎? 借:管理費用-工資7716 管理費用-個稅 84 貸:應付職工薪酬 7716 應付職工薪酬 84 繳納 工資。借:應付工資7716 應付職工薪酬84 貸:銀行存款7716 其他應收款 84
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
看下這個對不對(3)本公司支付2022年1月工資,其中管理部門工資合計20萬元,公司代扣代繳個人社會保險費2萬元,公司承擔社會保險費3萬元,款項以銀行存款支付,不考慮其他因素。 要求:請編寫計提工資、計提社會保險費、發(fā)放工資繳納社會保險費賬務處理 答案: 計提工資: 借:管理費用 20萬 貸:應付職工薪酬——工資 20萬 計提社保: 借:管理費用 3萬 貸:應付職工薪酬——社會保險 3萬 借:應付職工薪酬——社會保險 2萬 貸:其他應付款——社會保險 2萬 發(fā)放工資繳納社保: 借: 應付職工薪酬——工資 20萬 應付職工薪酬——社會保險 3萬 其他應付款——社會保險 2萬 貸:銀行存款 25萬
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當天只有收到的錢按照當天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
2023年的績效,2024年2月份發(fā),我2024年3月份申報個稅的時候,這個績效還可以單獨申報嗎,還是要并入綜合所得申報。
你好,可以單獨申報的
問題就是2月份他們發(fā)放的時候沒有先把個稅扣下來,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在3月份來申報個稅要怎么做賬
要么做成公司的費用,要么讓員工退回來