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老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒計(jì)入,重新反結(jié)賬了,計(jì)算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務(wù)局是按新的利潤表更正申報(bào)了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理

2024-03-01 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 21:10

您好 多交的企業(yè)所得稅 匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅

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快賬用戶2381 追問 2024-03-01 21:11

匯算清繳還有調(diào)整項(xiàng)目調(diào)增,可以直接補(bǔ)稅吧

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齊紅老師 解答 2024-03-01 21:12

匯算清繳還有調(diào)整項(xiàng)目調(diào)增,可以直接補(bǔ)稅的哈

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您好 多交的企業(yè)所得稅 匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅
2024-03-01
你好,不需要調(diào)整24年的財(cái)務(wù)報(bào)表,在25年做計(jì)提所得稅分錄(借方是? 以前年度損益調(diào)整? 科目),然后出具相應(yīng)月份財(cái)務(wù)報(bào)表就是了?
2025-03-15
你好,需要更正申報(bào),有退稅的話是可以抵減的或者選擇直接退
2025-02-27
同學(xué),你好,年度累計(jì)多交稅款會(huì)在年度匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ) 16行也只是代表當(dāng)期您不需要交稅
2022-01-11
你好,電子稅務(wù)局的利潤表也是你們上傳提供的啊
2021-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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