您好,要交的,房產(chǎn)證還在呢,又沒(méi)有賣了,房產(chǎn)稅以原值計(jì)征的
公司有購(gòu)置一處房子,有交房產(chǎn)稅,目前還沒(méi)有做固定資產(chǎn),想問(wèn)已經(jīng)交了的房產(chǎn)稅怎么做分錄,交了的房產(chǎn)稅費(fèi)要計(jì)入到固定資產(chǎn)里面嗎?
固定資產(chǎn)房屋原值共500萬(wàn),其中有一部分出租出去了,那電子稅務(wù)局上的原值需要減去嗎,從價(jià)的房產(chǎn)稅要怎么算?
賬上有一房屋固定資產(chǎn)殘值12萬(wàn),準(zhǔn)備做固定資產(chǎn)清理。那每年要交的房產(chǎn)稅還需要交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司20年購(gòu)入的房產(chǎn),但是一直都沒(méi)有入賬,今年2月份房屋出售了,發(fā)票也開了,那我賬上應(yīng)該怎么做? 1、20年購(gòu)入的房產(chǎn),今年是直接補(bǔ)提還是更正以前的報(bào)表, 2, 出售的房屋,已開發(fā)票,那我確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做? 出售固定資產(chǎn),計(jì)入固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理的余額應(yīng)轉(zhuǎn)到哪里?
老師:非房企業(yè)公司,一般納稅人出售自有房產(chǎn)時(shí)(售價(jià)51萬(wàn)) 借:固定資產(chǎn)清理 51萬(wàn)/(1+9%) 貸:固定資產(chǎn)-房屋 51萬(wàn)/(1+9%)+ 借:應(yīng)收賬款 51萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 51萬(wàn)/(1+9%)*9% 貸:固定資產(chǎn)清理 51萬(wàn)/(1+9%) 老師,這個(gè)分錄對(duì)嗎?
你好 我們公司是14年成立的,現(xiàn)在再做減資的準(zhǔn)備,我們減資成功后,實(shí)繳金額要在幾年內(nèi)完成啊
開出轉(zhuǎn)賬支票支付印花稅200元車船稅55000元
老師工資的個(gè)稅是不是收入減去5000的扣除數(shù),再減去專項(xiàng)附加扣除子女教育等,再減去保險(xiǎn)個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分,最后的數(shù)再看看適合哪一個(gè)累進(jìn)稅率,再相乘,再減去速算扣除數(shù)!
老師,更正了24年的增值稅表,25年1-5月的要更正嗎
商貿(mào)公司進(jìn)貨10個(gè)種植體,贈(zèng)送1套工具盒,合計(jì)1100元,后來(lái)工具盒單獨(dú)賣了200元,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤(rùn)是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
老師好!麻煩問(wèn)下公司是小規(guī)模,這個(gè)季度開票150萬(wàn) 一個(gè)點(diǎn)普票,有成本票,有哪幾種稅需要交,大概多少錢
老師,稅務(wù)登記時(shí)出現(xiàn):您投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同?咋回事?
老師注銷的時(shí)候股息紅利按銀行50萬(wàn)報(bào),還是按未分配利潤(rùn)報(bào)
進(jìn)項(xiàng)留抵可以退稅嗎?
但是準(zhǔn)備報(bào)廢這個(gè)房屋,計(jì)進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出了。怎么房產(chǎn)稅還要交呢?
您好,咱準(zhǔn)備這些資料去稅務(wù)局 納稅人房屋大修停用半年以上需要免征房產(chǎn)稅的,應(yīng)在房屋大修前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)的證明材料,包括大修房屋的名稱、座落地點(diǎn)、產(chǎn)權(quán)證編號(hào)、房產(chǎn)原值、用途、房屋大修的原因、大修合同及大修的起止時(shí)間等信息和資料,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)。具體報(bào)送材料由各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市地方稅務(wù)局確定?!?
現(xiàn)在這個(gè)房屋的房產(chǎn)證名字是公司的名字。因?yàn)椴辉谶@個(gè)房屋營(yíng)業(yè)了,以后賬上不想有這個(gè)房屋固定資產(chǎn)在。那應(yīng)該怎樣處理比較合理? 準(zhǔn)備將房屋做固定資產(chǎn)清理計(jì)進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出
您好,我們自己在賬面上處理沒(méi)用的,咱要提供資料給稅務(wù)局,您想呀,這樣能不交房產(chǎn)稅,我們賬務(wù)處理不是很簡(jiǎn)單么,那稅務(wù)局去哪里收稅呀
那在賬上做房屋固定資產(chǎn)清理,計(jì)進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,房屋固定資產(chǎn)余額就是0了。 另外還是每年都繳納房產(chǎn)稅,這樣可以吧。稅局應(yīng)該無(wú)問(wèn)題吧?
您好,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,怎么做賬有會(huì)計(jì)的事,交稅是稅法,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)不認(rèn)的,要年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
那會(huì)計(jì)上面可以做營(yíng)業(yè)外支出,年度匯算清繳納稅調(diào)增就可以了?
您好,是的哦,會(huì)計(jì)和稅法不一樣
賬上的凈利潤(rùn)是8萬(wàn),這個(gè)房屋做營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn),那企業(yè)的累計(jì)凈利潤(rùn)就是-4萬(wàn)了。這樣可以嗎
您好,可以的,平時(shí)季度我們不交所得稅,因?yàn)樘澋?,年度匯繳調(diào)增補(bǔ)交所得稅