你好 記稅金及附加里 不記原值里的??
我家房產(chǎn)之前沒有證,2017年一部分辦了房證,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)就入了固定資產(chǎn)增加,但事實(shí)上是房屋轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時(shí)已經(jīng)入賬了,相當(dāng)于重復(fù)入賬,這樣我想把辦房證的這部分挑出固定資產(chǎn),讓賬實(shí)相符,該怎么做呢?
公司有購置一處房子,有交房產(chǎn)稅,目前還沒有做固定資產(chǎn),想問已經(jīng)交了的房產(chǎn)稅怎么做分錄,交了的房產(chǎn)稅費(fèi)要計(jì)入到固定資產(chǎn)里面嗎?
公司買了一個(gè)廠房,3月份交付,廠房達(dá)到使用狀態(tài)前的裝修費(fèi)要計(jì)入房產(chǎn)原值交房產(chǎn)稅嗎?還有購房交的契稅入成本的話,需要計(jì)入房產(chǎn)原值交房產(chǎn)稅嗎?
老師,我們公司是自建廠房,房產(chǎn)證件已經(jīng)辦下來了,但是沒有看到竣工驗(yàn)收報(bào)告,去年五月份也已經(jīng)投產(chǎn)了,之前的代賬會(huì)計(jì),說沒有竣工驗(yàn)收報(bào)告,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),一直也沒有計(jì)提折舊,說結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),又要交房產(chǎn)稅,想問問,這樣子處理合適嗎?
公司購買房產(chǎn),繳納了印花稅契稅,做賬都計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?房產(chǎn)稅里也計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?還有住房維修基金,計(jì)入什么科目,是否計(jì)入房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
好的,那做分錄應(yīng)該怎么做
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
好的,謝謝老師,就是公司開票給客戶,是含稅款 開票的金額產(chǎn)生的增值稅由他們出 還有3個(gè)附加稅是我們自己出嗎
你好 是的是這樣的呢?
要是有客戶把附加稅的錢和含稅款一起打過來,那這個(gè)附加稅的錢計(jì)入到哪里
這你們雙方約定就可以了。要加在一起,那就統(tǒng)一加在商品開票里就行了。
沒有加到開票里面 ,那怎么弄,本來開票金額是4578 收到4596.9
。比如正常銷售100,另外多收了稅款十元,那就按110開發(fā)票。 這屬于你們私下約定的,沒有統(tǒng)一的規(guī)定。 或者你就私底下收款,不在帳上提現(xiàn)。
但是票已經(jīng)開出來了,錢已經(jīng)打到賬上了
啥意思?就是收的附加稅沒有開票,是這個(gè)意思嗎?這個(gè)你們雙方協(xié)商,我只是給你一個(gè)建議。
是的 收到的附加稅沒有開票 但是錢收到了 ,應(yīng)該怎么做賬
借銀行存款貸營業(yè)外收入。
好的 謝謝老師 下次記得把附加稅一起開在里面
不客氣的,祝您工作愉快。