不用做賬,進項大于銷項,形成留抵
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
當進項大于銷項稅額,本月進項未全部認證抵扣,考慮到稅負率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
老師好,2020年12月進項稅留底70萬,2021年銷項比進項大20萬,2月份銷項比進項大20萬,3月份銷項比進項大50萬,請問12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,1月2月是否要計提,3月計提多少?注意我不是問繳納多少增值稅。謝謝
5月份銷項稅為10萬元,進項稅1千元,5月份未交增值稅4萬元,收到退稅1-5月的加計遞減稅款2萬元,收到退稅會計分錄要怎么做?。?/p>
1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進項稅額12萬,未繳款申報增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
不做賬的話,進項大于銷項,那不是掛在那里,進項掛10萬,銷項掛10萬,科目余額變
對的,同學(xué),是這樣的
只有需要交增值稅的時候才需要做分錄做賬,如果不需要交增值稅,進項大于銷項都不需要做賬嗎
不需要做賬,在賬上顯示就是進項大于銷項,形成留抵