對的是按照發(fā)的這個工資申報個人所得稅。
老師我們之前公司沒有回款的時候,是借法人的錢來發(fā)工資的,也是發(fā)放的時候才去實際申報個稅,有時候會拖兩三個月沒有發(fā),最近法人周轉資金不是特別多了,工資可以按月申報個稅,把應付職工薪酬轉到其他應付款里吧?等回款了再發(fā)放,這樣放到其他應付款里可以不?跨年會有影響不?工資也沒有實際發(fā)放,一直掛其他應付款可以不?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應發(fā)工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調一下?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應發(fā)工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調一下?
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補提10月份的這個工資發(fā)放?借款里費用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個再做一個分錄,就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費用,工資貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數(shù)就行了吧,然后再附上這個流水憑證和各個,員工的工資就行了吧
老師,另一家代賬公司和我們剛交接,我們這個月申報這家企業(yè)個稅,從之前的賬里能看到上個月發(fā)放的銀行流水和其他應收款款項以及應交的個稅金額,就是發(fā)放的應付職工薪酬,是不是只有把這些數(shù)據(jù)加起來升報這個月的個稅,升報后再把個稅沖掉就可以了
老師,我想問一下,計提和繳納印花稅的分錄怎么寫
合同金額是100.5,實際付款金額100,開票也是100,需要改合同嘛?
掛考公司做工程,被掛靠公司申請外經(jīng)證,是不是要打印出來拿到項目地去報驗后外預交稅款
老師,你好,剛注冊的公司確認開業(yè)信息,在電子稅務局哪里點開
老師,我們是被掛靠方甲方,本次給掛靠方付工程款10,開了10發(fā)票,借:預付賬款9,貸:銀行9;借:合同履約成本10,貸:預付賬款10,扣了掛靠方的維修費1,實付9,那這個維修費1,我怎么做賬,怎么做平預付呢
老師,如何查看一個外經(jīng)證下面開了多少金額發(fā)票?
公司的銀行貸款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后貸款利息用法人的銀行卡還款,貸款利息發(fā)票名稱是法人名,這個銀行利息可以稅前扣除嗎
老師,因貨物質量問題扣除應付賬款3000元,如何做賬
我要交接一下,我從電子稅務局需要看一下什么信息?具體怎么操作,未申報查詢需要填時間嗎?是直接點查詢嗎還是一年一年查
請問老師,2022年的電費發(fā)票還可以入賬嗎?小規(guī)模納稅人
發(fā)工資的時候就把個人所得稅扣下來,然后再申報到稅務局。