你好,那你這個是不退稅的,需要內銷借銀行房款,銷售費用,在主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項, 這個不能申請出口退稅。
外貿公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現,進項已在上月月底出口勾選,現在要轉內銷,勾選已回退,重新在本月內銷勾選進項,但是有個問題,成本怎么結轉?產品的成本都是按開的銷售發(fā)票結轉,可是這票轉內銷,實際是沒有開銷售票,賬務怎么處理?增值稅如何申報?
老師好!我公司為剛設立的一家外貿企業(yè),最近出口一批商品,都是內燃機濾清器。在一家公司進貨600個,另外一家公司進貨300個,進貨一共900個,屬于同一種商品,其中報關出口800個,快遞發(fā)國外100個。問1..報關出口800個,進貨明細表怎么填寫?因為報關單數據只有一種商品。2.快遞國外的商品怎么退稅?請出口退稅業(yè)務熟練的老師回答,謝謝!
ABC公司是具有進出口經營權的生產企業(yè),出 口產品實行"免、抵、退"方法,記賬本位幣為人 民幣,對外幣交易采用交易日即期匯率折算。銷 售和外購貨物的增值稅稅率為13%,退稅率9%, 該廠 20X年有關業(yè)務如下: 一月份: (1)報關離境出口商品,FOB:USD35萬元,匯 率:5.2 (2)內銷商品銷售額:500萬元 (3)外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價 款 550萬元,貨物已驗收入庫 (4)將自產產品用于對外投資,折合銷售額20 萬元 (5)期初"應交稅費-應交增值稅"借方余額8萬元 二月份: (1)報關離境出口商品,FOB:USD30萬元,匯 率:5.35 (2)內銷商品銷售額:500萬元 (3)外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價 款330萬元,貨物已驗收入庫 (4)本月工程外購貨物成本 20萬元,取得增值 稅專用發(fā)票 三月份: (1)報關離境出口商品,FOB:USD40萬元,匯 率5.40 (2)內銷商品銷售額:300萬元 (3)外購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價 款 400萬元,貨物已驗收入庫
外貿公司1月份出口的一份報關單中,有一項商品退稅率為0,特殊標準是1,如何申報這份報關單的其他商品退稅,辛苦老師幫忙回答
老師,我公司是貿易類出口退稅企業(yè),去年12月開了出口發(fā)票。但今年發(fā)現其中有一個商品金額10萬退稅率為0,應按內銷開具發(fā)票,可我當時開的是0稅率發(fā)票,現在要回去更正申報表的話,免稅金額那里怎么填呢,扣除掉這10萬嗎,內銷這10萬按不開票申報?