那就是計(jì)提多了是不那就是計(jì)提多了是不要是這樣就紅沖?
老師,我們公司去年給一個(gè)員工申報(bào)工資了,現(xiàn)在把他去年的工資給取消了要怎么調(diào)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下有個(gè)員工在我們這邊申報(bào)了工資,在其他單位也申報(bào)了工資,那我這邊可以減員嗎,把去年申報(bào)的工資和人員全部減員出來(lái),這樣做會(huì)不是有風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)我去年申報(bào)了一個(gè)員工工資,做賬時(shí)有做他的工資,然后我這個(gè)月把他23年的個(gè)稅申報(bào)的刪了,那這個(gè)工資我需要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)23年6月申報(bào)個(gè)稅多申報(bào)了4個(gè)人,現(xiàn)在怎么辦呀?是這樣子的,這四個(gè)員工在其他公司代發(fā)工資,然后我在我公司申報(bào)了個(gè)稅
老師,我想問(wèn)下,我這邊申報(bào)了某個(gè)員工23年11月以及12月的個(gè)稅,后面稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)人不給申報(bào),不能做成本,需要在自然人扣繳端把這人的申報(bào)記錄刪掉,然后把成本調(diào)增了。然后我企稅的報(bào)表是要怎么改?是在23年匯算清繳報(bào)表還是在24年調(diào)整?
我公司的收款是通過(guò)第三方平臺(tái)來(lái)收取,開(kāi)票給不同的客戶(hù),之后我們從第三方平臺(tái)提現(xiàn),舊的財(cái)務(wù)軟件一直通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,新財(cái)務(wù)軟件不通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái),直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
郭老師,營(yíng)業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營(yíng)業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個(gè)所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營(yíng)收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車(chē)位租金,是通過(guò)第三方平臺(tái)代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶(hù),會(huì)計(jì)處理一直是通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,換新軟件,不想通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的個(gè)人卡怎么取消,不和營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料的生產(chǎn)損耗,計(jì)入哪個(gè)成本科目比較合適呢,謝謝
哪位老師能幫忙提供一份,應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì)的簡(jiǎn)歷范本?最近在找工作,不知道應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì),求職簡(jiǎn)歷怎么寫(xiě)更容易吸引人?
請(qǐng)問(wèn)公司代理銷(xiāo)售汽車(chē),銷(xiāo)售收入不是直接銷(xiāo)售款,是廠(chǎng)家返的服務(wù)費(fèi),銷(xiāo)售中購(gòu)入充電樁贈(zèng)送客戶(hù),這個(gè)充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務(wù)怎么處理?,謝謝
剛成立的小規(guī)模企業(yè),股東收到好朋友贈(zèng)送的物品,有辦公桌椅,辦公用品,打印機(jī)等這類(lèi),這部分商品無(wú)法取得發(fā)票,能不能入固定資產(chǎn)做賬?同時(shí)變更股東投資方式由之前的貨幣變更為貨幣加實(shí)物投資。
實(shí)務(wù)里哪些是必須要寫(xiě)的二級(jí)明細(xì)?應(yīng)付職工薪酬后面的二級(jí)明細(xì)是必須的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)賣(mài)賠了,購(gòu)入10萬(wàn),折舊5萬(wàn),賬面5萬(wàn),賣(mài)了1萬(wàn),全流程賬務(wù)處理如何做
之前做賬是1-12月每個(gè)月2萬(wàn)的,刪掉一個(gè)人就變成1.5萬(wàn),我24年的時(shí)候需要怎么調(diào)整
看咱計(jì)提的有沒(méi)有錯(cuò)計(jì)提的有錯(cuò)就把計(jì)提的紅沖。
那發(fā)放的呢
這樣只改計(jì)提不是會(huì)不平
首先說(shuō)一下哪一個(gè)是錯(cuò)誤的,哪個(gè)是正確,然后我才知道你按哪個(gè)處理。
正常不是,計(jì)提:借,管理費(fèi)用-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬,貸,現(xiàn)金或者銀行。我的意思是如果\'只沖紅計(jì)提的話(huà),那發(fā)放的分錄,借應(yīng)付職工薪酬,不是沒(méi)改動(dòng)嗎
具體要是錯(cuò)了就把計(jì)提的紅。 然后咱們發(fā)放的也錯(cuò)了,那發(fā)放的也要紅沖。
前面兩個(gè)字是計(jì)提打錯(cuò)字了。
好,那兩個(gè)分錄怎么做呢,紅沖
你好?計(jì)提:借,以前年度損益 調(diào)整-工資負(fù)數(shù) ,貸,應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 。 ,借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) ,貸,現(xiàn)金或者銀行負(fù)數(shù)?
借,以前年度損益_工資負(fù)數(shù) -5000,貸,應(yīng)付職工薪酬-5000,這樣嗎第一筆分錄
對(duì)的沒(méi)問(wèn)題就是可以的,沒(méi)問(wèn)題就是做負(fù)數(shù)對(duì)的。