您好,在實(shí)際工作中,一般納稅人選擇勾選進(jìn)項(xiàng)票的主要依據(jù)是其實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和交易。具體來說,一般納稅人會(huì)根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)類型以及交易對(duì)方提供的發(fā)票信息等因素,選擇符合稅法規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行勾選。
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我是一般納稅人,收到的一張專票準(zhǔn)備做不抵扣勾選,那么是不是在我的增值稅申報(bào)表中就不用在哪個(gè)附表里填寫了,以前的話我都是先抵扣再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的.
老師我有好幾張高速通行證發(fā)票,其實(shí)是8月份發(fā)生的,9月份開的發(fā)票,我們9月份升一般納稅人,那些發(fā)票全部8月份已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在勾選平臺(tái)我勾選不抵扣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),張數(shù)是挺多的,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)金額就20多塊錢
老師,您好,公司在進(jìn)項(xiàng)方面我看好多金額大的開的都是普票,我是否可以建議就是在找供應(yīng)商時(shí)進(jìn)行多家的對(duì)比,明確對(duì)方納稅人的主體資格,是一般還是小規(guī)模,盡量選擇一般納稅人,比如說同樣是10000的技術(shù)服務(wù)費(fèi),如果選擇一般納稅人且10000是含稅價(jià)的話,實(shí)際公司付出的錢是10000-10000/1.06*0.06,因?yàn)椴铑~變相的節(jié)約少交了稅款,但是如果是小規(guī)模那就是1w了,老師,我的說法沒有什么問題吧上述
老師,你好,我在實(shí)務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時(shí),是一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但是以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅的,這樣就造成了賬套里面的進(jìn)項(xiàng)稅和7月勾選認(rèn)證的不符合,這樣怎么進(jìn)行調(diào)整?
小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???