你好,這個需要做納稅調(diào)整的。
老師您好,我在2020年12月計提了年終,做賬借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認(rèn)年終獎總金額,沖減多計提年終獎,借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計提個稅,如何做賬呢?
1月份做賬的時候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計提了?,F(xiàn)在補提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
老師請問,小規(guī)模,本月可否計提幾年的獎金,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,這筆分錄員工要交個稅嗎,明年有錢可發(fā),若不發(fā),這筆分錄為借應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配一未分配,5月份匯算清繳須調(diào)增嗎
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,接過這個問題的老師請不要再接了?。。?!利潤分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,接過這個問題的老師請不要再接了!?。?!利潤分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
年報前沖了 不用調(diào)整的??
就算財報年報我調(diào)整了,第四季度企業(yè)所得稅報表,也不會變的,除非匯算清繳我做納稅調(diào)增
那原來的財報要沒調(diào)整,你就匯算清繳時調(diào)整也行。