同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師您好,咨詢個問題,公司這邊業(yè)務(wù)需要注冊資本不能是認(rèn)繳制,需要實(shí)際繳納才行,昨天股東按公司認(rèn)繳金額分別打入銀行,等于是投資款,實(shí)收到位。可是,這個錢該怎么出去才合理?今天就要全部再轉(zhuǎn)出去,我該怎么入賬?實(shí)收資本300,注冊資本300,今天轉(zhuǎn)出200。
老師:關(guān)于實(shí)收資本實(shí)繳,必須要實(shí)際到賬才可以確認(rèn)嗎?公司成立從別人手里買過來,幾個股東湊錢,有的給的現(xiàn)金,有的給這個人直接還欠款,有的用材料抵扣投入,這種可以確認(rèn)實(shí)收資本嗎?
有限責(zé)任公司非公司章程上的股東,以個人名義投入公司的錢,投入時備注了投資款,但還沒有變更為股東,打算之后變更(2023年初投入,24年還沒有變更,但以后一定會變更),那收到這筆錢時要計(jì)入實(shí)收資本嗎?可以先計(jì)入實(shí)收資本,之后再去工商辦理變更,還是先計(jì)入必須先計(jì)入其他應(yīng)付款,變更為股東后,才能轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,涉及到24年一月要交實(shí)收資本印花稅,所以不確定要入什么科目,是否需要繳納印花稅
老師,企業(yè)股東轉(zhuǎn)入的款,必須是載明“投資款”,才能入賬為實(shí)繳資本嗎?這個要去企業(yè)工商信息公示才生效嗎?
老師,您好,問收到老板投入的投資款,會計(jì)做賬之后(實(shí)繳資本),需要去國家企業(yè)工商信息平臺公示嗎?
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計(jì)提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報增值稅的時候,銷項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計(jì)憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
如果不公示的話,就不能算實(shí)繳嗎?
同學(xué),你好 是的,需要工商局里面公示
這是之前的會計(jì)做的,我看了下賬是在2019年的 了,這個不是我做的,過去那么多年,還需要做賬嗎?
同學(xué),你好 不需要了
老師,我剛來的,之前會計(jì)做賬實(shí)收資本都沒有寫明細(xì)股東,就直接實(shí)收資本,會計(jì)已經(jīng)走了,然后聽說股東退出了,新股東又進(jìn)來了也沒有實(shí)繳資本,但是資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本掛200萬,這個我需要管嗎?
同學(xué),你好 然后聽說股東退出了,有憑證嗎?
就是沒有看到,之前會計(jì)走了,我是上企業(yè)工商信息平臺查到了
同學(xué),你好 那你不用管
那么這個資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本掛200萬,是不是就放著掛著,哎,不懂做?
同學(xué),你好 實(shí)繳了,就放在實(shí)收資本里面
現(xiàn)在準(zhǔn)備減資,就是怕減資后,我不知道怎么做?
同學(xué),你好 減資的分錄 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款
問題是實(shí)收資本沒有明細(xì)股東?不知道這個錢是誰的?還有減資不會付款的也是這樣做賬嗎?
同學(xué),你好 你這個和領(lǐng)導(dǎo)反饋
老師,如果查到是誰投的款,如果是減資,之前有些股東已退出很多年了,現(xiàn)在的有新股東和原股東,那要怎么做賬?
同學(xué),你好 之前沒有明細(xì),那你做帳減資的時候也不要有明細(xì) 退錢一般是退給現(xiàn)在的股東
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利