做一張與去年憑證一模一樣的紅字憑證,根據(jù)新開(kāi)發(fā)票重按新發(fā)票記憑證,如果這次開(kāi)票金額沒(méi)變化,這兩張憑證應(yīng)該是一樣的,只是一個(gè)紅字一個(gè)藍(lán)字
老師好,請(qǐng)問(wèn):2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣。對(duì)方說(shuō)因品名開(kāi)錯(cuò),讓我們申請(qǐng)沖紅后,現(xiàn)在重新開(kāi)了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我,我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
我是購(gòu)買方:23年收到庫(kù)存商品專票且當(dāng)年已抵扣,認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)大類選錯(cuò),對(duì)方24年開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票以及正確的發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何做分錄
現(xiàn)在對(duì)方要紅字2023年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們是工程行業(yè),在2023年已收到庫(kù)存商品發(fā)票10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1300元。當(dāng)時(shí)銀行付款是10735元,因?yàn)閷?duì)方給我們9.5折,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)發(fā)票有誤。故現(xiàn)在2024年7月才紅字發(fā)票更正為:庫(kù)存商品9500,進(jìn)項(xiàng)稅額1235.請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄更正以前年度的錯(cuò)誤。
老師,送出去的商品視同銷售,沒(méi)收錢(qián)應(yīng)該咋記賬,記到哪個(gè)科目
自然人買了個(gè)機(jī)械在自己頭上,他頭上有個(gè)個(gè)體工商戶,想把車當(dāng)公司成本,可不可以他個(gè)人賣到個(gè)體,就要他個(gè)人開(kāi)發(fā)票到他個(gè)體?
老師早上好!我想請(qǐng)問(wèn)一下哪些類別的發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱地址等
長(zhǎng)期股權(quán)投資被動(dòng)稀釋權(quán)益法核算,稀釋后還是權(quán)益法核算,差額計(jì)入資本公積,還是投資收益
每股收益是不是等于凈利潤(rùn)/普通股股數(shù),每股凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益總額/普通股股數(shù)
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些?原文是怎么規(guī)定的?
老師,無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的折舊,哪個(gè)是當(dāng)月哪個(gè)是次月?我記混淆了
寫(xiě)題不對(duì)吧?為什么答案里面要除以6%呢?
稅務(wù)師8月份可以報(bào)名嗎
老師,你幫我看一下這個(gè)是什么意思?老師,工程物資盤(pán)虧為什么計(jì)入在建工程成本?
跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有沒(méi)有關(guān)系
不涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,如果他只紅沖了,不給你再開(kāi)了,你才需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅