你好,對方確認收貨了,你就可以做收入申報。
未開票確認收入后 過了一年對方又要發(fā)票 我在申報增值稅申報表時應(yīng)該如何申報 開的是一個點的稅
有張差額發(fā)票,應(yīng)該開5個點,但是開成了6個點,現(xiàn)在跨月了才發(fā)現(xiàn),那我申報增值稅的時候應(yīng)該怎么申報呢?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬,不用繳納增值稅,那國稅系統(tǒng)上增值稅是零申報還是怎么申報?比如我增值稅是100元,沒開發(fā)票的,不用繳納,我這個100需要填在哪嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),在亞馬遜平臺銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結(jié)算的人民幣給到公賬,未開票收入,現(xiàn)在申報增值稅顯示只有列入無出口免稅銷售額填報名單的納稅人才能申報?,F(xiàn)在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報增值稅
跨境電商的增值稅是在什么時候申報 比如我的貨發(fā)到亞馬遜了,個人下單,不需要發(fā)票,收到了,我應(yīng)該在哪個節(jié)點申報增值稅
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
這個收入金額是我賬上實際收到的金額嗎
不是的,需要加上手續(xù)費的。
pingtaiq不是扣了你的手續(xù)費。