您好,這個(gè)的話(huà),是拿到進(jìn)項(xiàng)票,但沒(méi)有抵扣,這個(gè)意思的
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)哪個(gè)科目對(duì)?
老師,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么不一樣,怎么區(qū)分使用?
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么使用
應(yīng)交稅費(fèi)/ 待抵扣進(jìn)行稅額這個(gè)科目怎么使用
稿酬所得是否先扣除30%后再按20%征稅?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
有限責(zé)任公司和無(wú)限責(zé)任公司代表什么,怎么區(qū)分
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營(yíng)不善今年退租了10萬(wàn)。我該怎么樣寫(xiě)分錄???去年20萬(wàn)已經(jīng)做了收入
租賃有形動(dòng)產(chǎn)設(shè)備。租賃雙方是否都需要交納租賃合同印花稅?
小規(guī)模季度申報(bào)不超30萬(wàn),增值稅發(fā)票稅額1%,小微企業(yè)免稅額3%,這2%的差額如何賬務(wù)處理?
我們公司去年收了一筆收入,20w房租租金,因經(jīng)營(yíng)不善今年退租了10萬(wàn)。我該怎么樣寫(xiě)分錄???
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司一個(gè)月有多筆收到貨物運(yùn)輸電子貨票收款憑證,但這個(gè)不能稅前扣除,那我這個(gè)費(fèi)用該不該做進(jìn)去呢
老師收入是300萬(wàn),想交500元的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,應(yīng)該放到哪了檔上
收到股東借來(lái)的錢(qián)用于注冊(cè)資本怎么入賬
不是這個(gè)意思
現(xiàn)在的話(huà),待抵扣這個(gè)已經(jīng)不用了,是之前屬于固定資產(chǎn),分兩次抵扣的時(shí)候, 剩下40%,那個(gè)是待認(rèn)證的意思