認(rèn)證的技術(shù)進(jìn)項(xiàng),然后認(rèn)證了,比如輔導(dǎo)期不讓抵扣的進(jìn)入待抵扣。

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額里的,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么用這兩個(gè)科目?分錄怎么做?謝謝請(qǐng)老師舉列說(shuō)明,
你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別,這兩個(gè)科目這樣使用?
老師,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么不一樣,怎么區(qū)分使用?
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅留抵稅額這兩個(gè)科目有什么區(qū)別
幾年前暫估庫(kù)存商品己經(jīng)次年調(diào)整所得稅了,后期材料員也付完款了掛在其他應(yīng)收款上可以直沖掉?
老師好,每年的總賬和明細(xì)賬需要打印嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)備案是網(wǎng)上備案還是去現(xiàn)場(chǎng)?
老師,我們暫估拿不到發(fā)票了,可以做借:暫估應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收-法人,來(lái)調(diào)整嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)新購(gòu)二手折疊機(jī),價(jià)值4萬(wàn)多元按什么年限計(jì)提折舊呢?之前賬上有折疊機(jī)是按10年,我現(xiàn)在可以按5年嗎?還是必須和之前的一樣按10年呢?謝謝老師!
(應(yīng)發(fā)金額*0.8-5000)*0.03=實(shí)發(fā)金額 這個(gè)是幫繳納個(gè)稅的公式,我看不明白,為什么是要成0.8呢?
應(yīng)付暫估的定義是不是未收到供應(yīng)商的發(fā)票?
問(wèn)一下,個(gè)人所得稅申報(bào)如果是從25年1月開(kāi)始有問(wèn)題,需要更正,更正順序是怎么樣的
外經(jīng)證預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)的時(shí)候抵減了增值稅,附加稅預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄怎么沖銷呢
老師你好,回收紙制品,然后再買給廠里,屬于再生資源回收嗎,能享受即征即退的政策嗎?


沒(méi)能明白
未認(rèn)證的記待認(rèn)證,已經(jīng)認(rèn)證了的記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)嗎?
啊,對(duì)的,您這兩個(gè)區(qū)分是正確的。
比如這個(gè)月有銷項(xiàng)稅10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅有15萬(wàn),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后差額結(jié)轉(zhuǎn)到借。芥未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。15