好。咱是去開紅字發(fā)票這個(gè)原因紅沖還是說什么原因?
老師,請(qǐng)問上年年末報(bào)了未開票收入,這個(gè)月開發(fā)票了,要怎么處理呢?需要沖紅嗎?
2022年12月開具的發(fā)票,1月份客戶退回,需要沖紅,賬務(wù)處理沖紅,還需要調(diào)整以前年度損益科目嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表用不用調(diào)整?
老師,你好!請(qǐng)問12月開了200多萬(wàn)發(fā)票,價(jià)格弄錯(cuò)了,這個(gè)月需要紅沖,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
2022年12月重復(fù)開了一張100萬(wàn)的出口發(fā)票,忘記沖紅了,在2023年1月份沖了,導(dǎo)致上面12月多了100萬(wàn)利潤(rùn),2022年年報(bào)要交很多企業(yè)所得稅,請(qǐng)問賬務(wù)可以怎么處理呢?
本月紅沖了我們自己2022年度12月開的發(fā)票以及2023年1月開出的發(fā)票,請(qǐng)問這種跨年又跨月的發(fā)票紅沖了,那繳納的稅款怎么處理?怎么退稅?
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來(lái)這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來(lái)合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬(wàn)以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來(lái)注冊(cè)資本100萬(wàn),這個(gè)股東原本投資24萬(wàn),先增加新股東增資24萬(wàn)然后再減資24萬(wàn),公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
把22年開的票金額大了要沖掉,重新開小金額的。
那可以的,你先開紅字發(fā)票紅沖當(dāng)期收入,然后再開一個(gè)正確的發(fā)票,再做一筆收入。
然后報(bào)表就是按照正負(fù)相加的銷售額申報(bào)了。
那我多交的增值稅要體現(xiàn)在賬務(wù)里嗎?
你的意思把前面全面紅沖了,后面會(huì)開出來(lái)的發(fā)票會(huì)少嗎?是這樣嗎?
要是后面開出來(lái)的發(fā)票和紅沖的一樣,這個(gè)不存在多交稅。
你要是后面開的少多交的稅會(huì)退稅。 那你這個(gè)就有風(fēng)險(xiǎn)了。
我們是建筑企業(yè),當(dāng)時(shí)項(xiàng)目未審計(jì),開了145萬(wàn)發(fā)票過去,現(xiàn)在審計(jì)完只有130萬(wàn),所以有張發(fā)票要沖掉重新按審計(jì)后的金額開票。
你好? 按上面說的處理? 稅務(wù)問起做解答就好了了
哦,那就這樣做,沒什么問題,是吧
那我沖掉那張發(fā)票的稅不退,報(bào)表里是不是體現(xiàn)是留抵呀?
你好。你要不申請(qǐng)退稅,多交的就會(huì)是負(fù)數(shù),可以抵扣以后的稅款。
我這個(gè)月也開了不少票,那就是沖減這個(gè)月的稅款唄
是的,可以的,對(duì)的是的對(duì)的。
負(fù)數(shù)發(fā)票就是跟前面的分錄一樣,只是做負(fù)數(shù),對(duì)嗎?這個(gè)會(huì)涉及到以前年度損益嗎?
這個(gè)是做相反的分錄還是做負(fù)數(shù)分錄比較好呀?
不涉及以前年度損益調(diào)整直接紅沖當(dāng)期的收入。
要軟件做賬,我建議你用復(fù)數(shù)。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
老師。再請(qǐng)問下,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我要給對(duì)方嗎?原先的發(fā)票我要收回嗎?
你好,需要給對(duì)方的對(duì)方做賬用。
最好收回原來(lái)發(fā)票
那原先的發(fā)票我不用收回,對(duì)嗎?
原來(lái)的發(fā)票最好是收回來(lái)。