 
                            你好,一般企業(yè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:其他應(yīng)收款 也可以利息確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好 公司有一筆工資計(jì)提的分錄做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費(fèi)用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
老師好,2019年做錯(cuò)了一筆賬,要在在2021年更正,借方應(yīng)該做管理費(fèi)用和預(yù)付賬款,當(dāng)時(shí)都做成了管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該涉及管理費(fèi)用的應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
去年有一筆賬做錯(cuò)了,應(yīng)該放管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),做成了貸方,能不動(dòng)去年憑證,在今年做一筆沖銷和正確的可以嗎?會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
有一筆成績(jī)物業(yè)協(xié)會(huì)的驗(yàn)資費(fèi)用,2022年度做錯(cuò)做成管理費(fèi)用了。今年2024年,對(duì)方把驗(yàn)資費(fèi)用+利息退回來(lái)了我該怎么做賬(怎么訂正做錯(cuò)的管理費(fèi)用)
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開(kāi)票寫(xiě)成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買(mǎi)來(lái)直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買(mǎi)對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買(mǎi)一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開(kāi)的是5%的專票,所以請(qǐng)問(wèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


可是以前年度的管理費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)了啊老師
不是同一個(gè)會(huì)計(jì)年度的
我們是一般納稅人
你好,金額不大,或者執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,最好不要調(diào)整以前年度損益 要不可能涉及補(bǔ)稅和滯納金 可以在24年按照上面的分錄做