你好,那多的一萬我們貼現(xiàn)嗎?
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應商了,然后,上個月票據(jù)到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀?
老師你好,B公司收到一張(未到期的)電子銀行承兌匯票5萬元,出票人是A公司,然后B公司把這張(未到期的)電子銀行承兌匯票背書給C公司,請問站在B公司的角度,從收到這張電子銀行承兌匯票 到 將匯票背書出去的會計分錄應該怎么做?
你好,收到一張10萬承兌匯票,然后這張票沒辦法直接付給別人,然后找三方機構換了一張11萬的票,然后再把這11萬的票付出去,這樣怎么做賬呢
你好,收到一張客戶的10萬承兌匯票(之前有開過票給對方)然后這張匯票沒辦法直接付給別人,然后找三方機構換了一張10萬的匯票,然后再把這10萬的票付給我的供應商(供應商也開過票給我們)這樣怎么做賬呢
我們收到10萬某公司給的銀行承兌匯票,然后直接把這個匯票付給另外一個公司了,怎么做兩個會計分錄
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務公司,然后提供服務的時候需要要到1到3種物料,但是價格是算在服務費里面的,物料不單獨收費。物料有進貨發(fā)票,我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務費發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元,還是可以不用開關于物料的發(fā)票,直接月底把物料結轉到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應交稅費~待認證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應付賬款~A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會做賬了老師,這是2023年11月的,待認證稅額也早就轉成進項稅額,原材料早已入到項目成本轉為庫存商品轉到主營業(yè)務成本了
給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?
老師你好!勞務公司簽訂合同為2023年,現(xiàn)在甲方把2022年未申報的工資給公司,2024年補申報,現(xiàn)在后臺預警,需要提供銀行記錄,這樣怎么處理
怎么看進項銷和銷項發(fā)票發(fā)票
您好,我們是初創(chuàng)公司,請問一下收到股東的錢,這個是記實收資本,還是其他應付款,這兩個在賬務處理和涉稅,分別有啥不一樣
請問老師審計報告出的時候,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表跟實際的有出入,現(xiàn)在怎么辦?
因為會經(jīng)常有這種情況,都是找個同一家三方機構,有時候提現(xiàn)了,有時候就沒
關鍵多出一萬來,那我們就按10萬記賬出賬
好的,謝謝您
不客氣祝你工作順利