同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 借無(wú)形資產(chǎn) 貸長(zhǎng)投 這樣
老師我們商貿(mào)公司名下有一塊購(gòu)買(mǎi)的山地,然后老板想要開(kāi)發(fā)這個(gè)山弄成餐飲住宿一體的酒店,老板找的設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙,一共是65萬(wàn),前期我們已經(jīng)給款11萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票11萬(wàn),我入賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-某某項(xiàng)目,貸銀行存款 然后這種情況代攤要攤幾年呢
老師您好,我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司甲公司,我們從另外一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司乙公司買(mǎi)了一塊地,甲公司是以乙公司的全資子公司成立的,甲公司免交土地契稅,然后乙公司又把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給丁公司,這種情況甲公司還能繼續(xù)免契稅嗎,土地證件全部辦理甲公平名稱(chēng),以甲公司來(lái)開(kāi)發(fā)
老師我們有一個(gè)項(xiàng)目,就是一個(gè)開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)住宅小區(qū),然后邊上是商業(yè),現(xiàn)在住宅蓋完了,商業(yè)不想蓋了,然后我們老板把這塊地買(mǎi)下來(lái)了,自己施工隊(duì)開(kāi)發(fā),開(kāi)發(fā)完賣(mài)一部分商業(yè)門(mén)臉,然后自留一部分, 老師這種情況開(kāi)發(fā)的這個(gè)公司我們是弄一般人好呢還是小規(guī)模好呢
郭老師請(qǐng)問(wèn)下我們用某商業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不開(kāi)法的一塊地(一共3塊地然后第三塊地不開(kāi)發(fā)了賣(mài)給我們700萬(wàn),然后做的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┻@種情況某商業(yè)管理公司給這個(gè)房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)款700萬(wàn)怎么做分錄呢
師請(qǐng)問(wèn)下我們用某商業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不開(kāi)法的一塊地(一共3塊地然后第三塊地不開(kāi)發(fā)了賣(mài)給我們700萬(wàn),然后做的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┻@種情況某商業(yè)管理公司給這個(gè)房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)款700萬(wàn)怎么做分錄呢
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話(huà),哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?