這些計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。需要按偶然所得申報(bào)個稅
老師,我公司是做電商化妝品的小規(guī)模公司的,我們從個人那里購買了化妝品,40多萬貨款是用基本戶支付的,然后個人就去了稅局代開了普通發(fā)票40多萬給我們,這種要怎么入賬呢
老師你好,我們公司是生產(chǎn)化妝品的,這張進(jìn)項(xiàng)票怎么入賬呢?
老師你好,我們公司是生產(chǎn)化妝品的,購買的珍珠棉怎么入賬呢?是打包的時(shí)候用的?
老師,我們公司買了包和化妝品給客戶,怎么入賬呢,要注意什么呢
老師,我想問下,給客戶買的包包,化妝品,怎么記賬呢,會涉及交稅么
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
為什么要交偶然所得稅呢,我們買了拿去贈送給客戶呀
對于你的客戶就是偶然所得一筆
好的,但是買的這些包包開了發(fā)票我們作為購進(jìn)方是要視同銷售嗎
是的,需要視同銷售的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
然后,給了客戶在寫報(bào)銷嗎
是的,給客戶的時(shí)候,做視同銷售,
那是不是我們要交增值稅呢,企業(yè)所得稅要不要交呢
有收入就得交所得稅
但是贈送給他,我們就沒有收入呀
是不是這樣寫呢 借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
普票就直接銷售費(fèi)用,貸銀行存款就行了吧
購入時(shí)計(jì)入 借:庫存商品 貸:銀行存款